日日日夜夜操-日日爽天天-日日夜人人澡人人澡人人看免-日日夜夜婷婷-亚洲天堂一区二区三区四区-亚洲天堂在线播放

推廣 熱搜: 2022  財務  微信  法律    網格化  管理  營銷  總裁班  安全 

企業中高層必懂的內部控制、內部審計、風險防范管理

主講老師: 元常富 元常富

主講師資:元常富

課時安排: 1天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 1、 洞悉企業內部風險 2、 充分理解內控的重要性 3、 了解內控流程設計方法 4、 了解內控審計
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2022-11-17 10:23

【課程背景】

   這兩年生意不好做,尤其是今年疫情導致大家日子都不好過,大小企業都得過緊日子,連*財政預算都要削減開支。企業的主要任務就是盈利,營收不足情況下,內部挖潛就顯得十分重要,內部挖潛無非降低成本費用提升利潤而已,但是在成本管控只能管顯性成本費用,有一些成本費用是隱性的,而這部分往往是既客觀存在又占有不小的比例,企業規模 越大,人數越多,管理層級越長就越高,有沒有解決辦法呢?答案是:有,只要想做,辦法總比困難多,這就是建立一套完整合理高效的內控體系,杜塞管理漏洞,杜絕跑冒滴漏,降低隱性成本費用,提升整體利潤。同時還能降低整個運營風險,可謂是一箭雙雕之計。

 

【課程對象】總經理、管理層、財務管理人員、非財務人員等

 

【課程大綱】

第一部分:從典型案例上認識一下內控、內審和風險管理的重要性

1、案例:杜拉拉升職記片段,體會下什么是內控

2、跑冒滴漏,企業不可承受之重,為什么要設置內控?

3、案例:從家庭內部賺錢花錢來理解內控

4、案例:華為財經管理內控體系建設

5、案例:華為財經管理內控審計體系

6、案例:開車速度與激情和剎車的關系體會下什么是內控?

7、案例:風箏給我們的啟示

8、案例:從費用報銷過程看舞弊是怎樣產生的?

9、什么是內控?

10、搞好內控的五大招數

第二部分:內控是什么?怎么去做?

1、內控是什么?作用是什么?為什么要去做內控?

2、那些企業需要去做內控?

3、內控規范性文件全面認知。內控都包含那些方面?

4、大企業小企業,情況不同如何內控?

5、內控原則,大企業與小企業的本質區別?

6、內控5要素:環境、評估、控制、溝通、監督

7、內控建立與實施。

8、控制措施:不相容敢為分離、內部授權審計、會計控制、財產保護、單據控制等

9、信息內外溝通:發函、面談、專題會議、電話

10、內部控制監督。自查不能替代監督,內審外包提升獨立性。

11、內控監督重點:

(1) 因資源限制而無法實現不相容崗位相分離;

(2) 業務流程發生重大變化;

(3) 開展新業務、采用新技術、設立新崗位;

(4) 關鍵崗位人員勝任能力不足或關鍵崗位出現人才流失;

(5) 可能違反有關法律法規;

(6) 其他應通過風險評估識別的重大風險。

第三部分、財務內審

1、簡單聊聊審計的那些事,了解什么是審計,干什么?怎么干等。

2、介紹下內部審計的規則:《中國內部審計準則》

3、華為財經管理內控控制擴張與業務效益效率優先原則。

4、華為持續經營與業務擴張和內控之間的有機結合。

5、華為的財經管理內控審計對業務擴張運轉的支撐支持。

6、從華為內部部門設置看內審部門的重要作用。

7、華為財經的四個“三”運作機制理解內控審計的內部環境

8、華為的角色、組織、流程之間的三角關系。

9、華為業務四流控制與高效運作之間的關系

10、華為內審控制點、線、面理論看內審個案與普遍審計結合。

11、華為三層審結內審控制機制建設的啟示。

12、華為財經人才和內審組織戰斗力建設。

13、華為內控風險從滅火隊員到消防防范的轉變過程

14、華為的財經和內審組織機構

15、內控審計的重要情況。

16、電子發票時代發票控制風險

17、費用發票內部審計重點關注的點。

18、合同財務內審關注8大要點。

19、增值稅發票防范虛開內審要點。

 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與企業中高層必懂的內部控制、內部審計、風險防范管理相關內訓課
財富管理團隊創建管理與團隊縱合能力提升 課程:財富管理架構下常見的保險配置問題 財富管理與個人理財規劃 財富管理競爭力與產能提升輔導模塊說明 財富管理系列培訓 財富管理系統式培訓課程大綱 財富管理系統式培訓課程大綱 財富管理5+1課程系統式培訓課程大綱
元常富老師介紹>元常富老師其它課程
財務稅務實務能力提升計劃 行政事業單位預算管理和財務能力提升 通過預算管理實現成本控制 企業中高層必懂的內部控制、內部審計、風險防范管理 企業所得稅匯算清繳課程
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  誠聘英才  |  網站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備11016574號-25